Mis à jour le 18 septembre 2026

Comment émettre des factures dans CENTRAL eFACTURA ?

Envoyez le bon de livraison à votre client et transformez-le en facture électronique dès qu'il l'a approuvé.

Une fois la création d'un bon de livraison terminée, vous pouvez commencer à émettre des factures électroniques avec le module Central eFactura.

Les factures émises ne peuvent pas être modifiées une fois générées ; elles peuvent seulement être rectifiées.

Envoyer le bon de livraison au client

  • Accédez à Central eFactura et choisissez Facturador (outil de facturation).                                                                               
  • Sélectionnez la Empresa (Société) et l'Ejercicio (Exercice).                                                                                                          
  • Allez dans l'onglet Albaranes (Bons de livraison).
  • Cliquez sur l'icône e-mail pour envoyer le bon de livraison au client.
  • Le système génère automatiquement un e-mail avec le modèle configuré.
  • Le client reçoit l'e-mail avec le bon de livraison en pièce jointe au format PDF.

Facturer le bon de livraison lorsque le client l'approuve

  • Dans la liste des Albaranes, sélectionnez le bon de livraison à facturer.
  • Cliquez sur les trois points à droite.
  • Un menu déroulant s'ouvre :                                                                                                                        
  • — Ver (Voir)
  • — Editar (Modifier)
  • — Eliminar (Supprimer)
  • — Facturar (Facturer)
  • — Duplicar (Dupliquer)
  • — Regenerar PDF (Régénérer le PDF)
  • — Confirmez le bon de livraison à facturer.
  • Nous choisirons l'option Facturar.                                                                                                               
  • — Choisissez la date de la facture.
  • — Configurez le numéro de facture (le système proposera le numéro suivant dans la séquence).
  • Cliquez sur Facturar.                                                                                                                      
  • Acceptez.

Consulter la facture émise

  • Allez dans l'onglet Facturas Emitidas (Factures émises).
  • La facture apparaît dans la liste et vous pouvez télécharger le PDF en cliquant sur l'icône correspondante.
  • Pour l'envoyer au client, cliquez sur l'icône e-mail, comme pour le bon de livraison.

Factures rectificatives en cas de litige

  • Si le client ouvre un litige, vous pouvez générer une facture rectificative.
  • Sur la facture émise, cliquez sur les trois points et, dans le menu déroulant, choisissez Rectificativa (Rectificative).                    
  • Le système génère un nouveau bon de livraison qui, une fois facturé, créera automatiquement la facture rectificative.                                                                                                                                            

Important : si votre cabinet comptable travaille avec Ubyquo, il n'est pas nécessaire d'envoyer les factures manuellement, car elles sont reçues et traitées automatiquement via la plateforme.